下列各项中,不影响审计证据可靠性的是( )。 审计 22年7月3日 编辑 功夫茶 取消关注 关注 私信 A. 用途审计证据的信息与相关认定之间的关系 B. 审计证据的来源 C. 被审计单位内部控制是否有效 D. 审计证据的存在形式 【答案与解析】 推荐阅读: 可以表示概念之间的逻辑关系,并有利于防止数据不完整的可视化技术是( )。 以下各项中,不属于在审计工作底稿归档期间的事务性变动的是( )。 在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的是()。 下列有关审计证据的说法中,错误的是( )。 给TA打赏 共{{data.count}}人 人已打赏 PMP内部控制可靠性存在形式审计程序审计证据相关性相关认定逻辑关系